A.將以前從事過的工作的經(jīng)驗應(yīng)用到新的同類審計活動中
B.作為內(nèi)部審計師,必要的知識僅指《標(biāo)準(zhǔn)》、程序和技能的熟練性
C.某內(nèi)部審計師為了持續(xù)提高其專業(yè)能力,定期參加培訓(xùn)和研討會
D.內(nèi)部審計師應(yīng)該嚴(yán)格按照《標(biāo)準(zhǔn)》來完成內(nèi)部審計活動
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A.接受該邀請,畢竟這樣的活動并不影響其審計的結(jié)論
B.接受該邀請,如果不去參加就會被被審計單位理解為不近人情
C.不接受該邀請,因為這占用了審計工作的時間
D.不接受該邀請,因為損害其獨立性
A.某公司的內(nèi)部審計部門
B.CIA考生
C.內(nèi)部審計師協(xié)會的會員
D.注冊會計師
A.為了避免潛在的或者實際出現(xiàn)的利益沖突和偏見,內(nèi)部審計師定期進行崗位輪換
B.內(nèi)部審計師對其工作成果應(yīng)當(dāng)誠信負責(zé),不作重大的質(zhì)量妥協(xié)
C.內(nèi)部審計師在審計過程中不應(yīng)接受作為審計對象的公司員工的禮物和酬金
D.對內(nèi)部審計師定期進行公司章程培訓(xùn)學(xué)習(xí)
A.給業(yè)務(wù)流程有效運行提供合理的建議
B.在計算機應(yīng)用程序應(yīng)用之前對其進行檢查
C.為運行新的計算機應(yīng)用系統(tǒng)編寫程序草圖
D.為新的信息系統(tǒng)的應(yīng)用提供控制標(biāo)準(zhǔn)
A.人際關(guān)系技能
B.知識領(lǐng)域
C.內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)、理論和方法
D.職業(yè)道德操守
最新試題
由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()
為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況
由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()
要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險,以下哪項陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計人員應(yīng)具備的能力()
在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()
在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()
根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()
某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()
內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()
在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()