A.內(nèi)部審計(jì)師的經(jīng)驗(yàn)和知識
B.不符合規(guī)范的反向結(jié)果
C.對作出不正確的審計(jì)結(jié)論的可接受風(fēng)險(xiǎn)水平
D.執(zhí)行樣本選擇的審計(jì)程序需要的成本
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A.負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督作用咨詢作用
B.監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢作用
C.負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢作用監(jiān)督作用
D.監(jiān)督作用咨詢作用負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理
A.保持原有的員工人數(shù)。
B.最大限度地降低設(shè)備維修成本。
C.履行對客戶的義務(wù)。
D.從計(jì)劃中獲得最大的收益。
A.依據(jù)政府公布的指導(dǎo)意見來保管
B.保管3年
C.按內(nèi)部審計(jì)活動政策的要求處理
D.在隨后開展的兩項(xiàng)審計(jì)后銷毀
A.產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)
B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
C.流動性風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)
A.影響執(zhí)法檢查員對法律的解釋,以便其與公司實(shí)務(wù)相一致。
B.建議執(zhí)法檢查員改變檢查范圍以便限制偏差。
C.幫助執(zhí)法檢察員進(jìn)行現(xiàn)場工作,以減少其現(xiàn)場檢查時(shí)間。
D.通過審計(jì)底稿和報(bào)告向執(zhí)法檢查員提供足夠的符合性測試的證據(jù)。
最新試題
由于內(nèi)部審計(jì)在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計(jì)執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計(jì)服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計(jì)人員的補(bǔ)充,CAE在判斷外包審計(jì)服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時(shí),需要考慮以下哪項(xiàng)()
由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計(jì)活動的資源不足以執(zhí)行年度審計(jì)計(jì)劃包含的所有承諾。首席審計(jì)執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項(xiàng)措施()
內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計(jì)師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險(xiǎn)。在這種情況下首席執(zhí)行審計(jì)師應(yīng)該()
為了提高運(yùn)營的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國12個(gè)連鎖窗口實(shí)行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計(jì)師在審查該系統(tǒng)的有效性時(shí),應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的是()
在以下管理層的要求中,哪項(xiàng)在正常審計(jì)范圍內(nèi)()
應(yīng)該認(rèn)識到營銷內(nèi)部審計(jì)最重要的宣傳活動應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計(jì)師與客戶的所有交往中,每名審計(jì)師應(yīng)在心中牢記宣傳審計(jì)活動,以下哪項(xiàng)列示了宣傳手冊的特點(diǎn)()
在審計(jì)財(cái)務(wù)合約時(shí),內(nèi)部審計(jì)人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計(jì)人員應(yīng)()
在符合性測試過程中審計(jì)師需要做出多項(xiàng)決定,以下哪項(xiàng)內(nèi)容的決定要求審計(jì)師做出的判斷最多()
審計(jì)委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報(bào)告交給了首席審計(jì)執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計(jì)部門針對報(bào)告所列的問題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計(jì),并告知審計(jì)委員會主席該報(bào)告是否與公司有關(guān)。首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()
審計(jì)人員往往對首席審計(jì)執(zhí)行官計(jì)劃進(jìn)行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()