單項選擇題某CIA受命執(zhí)行有關組織財務部局域網(wǎng)(LAN)安全性的審計任務。投資決策,包括套利政策及金融衍生工具等,利用了運行在局域網(wǎng)上的數(shù)據(jù)及財務模型。LAN也用于從中心計算機取得數(shù)據(jù)來輔助決策。在確定審計范圍時,以下哪一項應被排除在安全性審計范圍之外?()

A.對接觸LAN各部分的物理安全的調(diào)查。
B.LAN應用在字段或記錄級別標識數(shù)據(jù)并在該級別實施用戶訪問的能力。
C.詢問使用者,以確定他們對系統(tǒng)的安全級別和簿弱環(huán)節(jié)的評價。
D.公司內(nèi)部其他同樣使用敏感數(shù)據(jù)的LAN的安全級別。


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1.單項選擇題為了避免首席執(zhí)行官與審計委員會之間的沖突,首席審計官應當:()

A.向首席執(zhí)行官和審計委員會同時提交所有的業(yè)務溝通的復印件
B.通過組織的地位加強獨立性
C.將所有向首席執(zhí)行官報告的未決業(yè)務與審計委員會討論
D.要求董事會制定包含內(nèi)部審計活動與審計委員會的政策

2.單項選擇題按自上而下的方法,為新系統(tǒng)開發(fā)設計任何系統(tǒng)因素前,以下哪項內(nèi)容應該得到審查?()

A.競爭對手使用的處理系統(tǒng)類型。
B.系統(tǒng)需要的計算機設備。
C.管理人員進行計劃和控制時的信息要求。
D.關于現(xiàn)有系統(tǒng)已有的適當控制。

3.單項選擇題為確定關于合同解釋的信息的充分性,內(nèi)部審計師運用:()

A.最容易取得的信息
B.主觀判斷
C.客觀評價
D.信息與各種問題間的邏輯關系

5.單項選擇題如果一位內(nèi)部審計師抽樣測試某家公司的一項政策是否符合規(guī)范,下列哪個因素不會影響抽樣風險的可允許水平?()

A.內(nèi)部審計師的經(jīng)驗和知識
B.不符合規(guī)范的反向結果
C.對作出不正確的審計結論的可接受風險水平
D.執(zhí)行樣本選擇的審計程序需要的成本

最新試題

在關于健康和安全政策的審計業(yè)務中,內(nèi)部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策。客戶認為實施該建議成本太高,認為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()

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某金融機構的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

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評估風險因素相對重要性的最好的方法是()

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如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔的責任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或審計組Ⅳ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

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某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術知識,則該內(nèi)部審計員可以()

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為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應該重點關注的是()

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因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應該采取的措施是()

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由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務提供商的服務以作為對內(nèi)部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

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