單項選擇題內(nèi)部審計師懷疑財務(wù)報表可能存在潛在的誤報情形,但缺乏可靠證據(jù)。內(nèi)部審計師采取以下哪項行為將會違背應(yīng)有的職業(yè)審慎原則?()

A.辨明錯誤可能存在的方式并將其列作審計調(diào)查的內(nèi)容
B.將這一疑點告知審計經(jīng)理并尋求如何開展審計的建議
C.不對可能的誤報進行測試,因為審計業(yè)務(wù)工作方案已通過審計管理層的批準
D.未經(jīng)業(yè)務(wù)客戶同意就擴大審計工作方案,以確定誤報發(fā)生的最可能情形


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1.單項選擇題以下哪項屬于內(nèi)部審計部門質(zhì)量保證和改進程序,而不是作為首席審計執(zhí)行官的其他職責?()

A.首席審計執(zhí)行官向外部審計師提供信息和允許其接觸內(nèi)部審計的底稿,以便他們了解和確定依賴內(nèi)部審計工作的程度。
B.管理層批準闡明內(nèi)部審計活動宗旨、權(quán)力和職責的正式章程。
C.每年至少一次評價每一位內(nèi)部審計師的業(yè)績。
D.在每項審計業(yè)務(wù)的整個過程中,實施對內(nèi)部審計師工作的監(jiān)督。

2.單項選擇題以下哪項內(nèi)容以最佳方式描述了內(nèi)部審計部門在支持董事會開展企業(yè)風險評估方面所發(fā)揮的作用?()

A.確保企業(yè)已建立并運行健全的風險管理程序。
B.監(jiān)督公司的風險管理程序,確定這些程序是否充分有效。
C.檢查、評估、報告風險管理程序的充分性和有效性,并提出相關(guān)改進建議。
D.落實風險管理方法和控制措施,以規(guī)避所確認的風險。

3.單項選擇題某首席審計執(zhí)行官計劃進行某些改變,內(nèi)部審計人員對這些改變可能存在否定認識。降低抵觸的最好的方式是:()

A.在向內(nèi)部審計人員提出新方法之前,將新方法完全制定出來。
B.要求首席執(zhí)行官批準這些改變,并邀請首席執(zhí)行官出席部門員工會議,在該會議上提出這些改變。
C.向內(nèi)部審計人員提出總的想法,并讓他們參與規(guī)劃變革。
D.讓內(nèi)部審計部門的客戶來支持這些改變。

4.單項選擇題在對金庫管理的確認審計業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計師應(yīng)考慮如下因素,除了:()

A.審計委員會要求確認金庫部門遵守了已作為財務(wù)管理手段的一項新政策。
B.金庫管理部門還沒有制定任何的風險管理政策。
C.由于某分部的近期銷售,金庫部門所管理的現(xiàn)金和有價證券已增加了350%。
D.外部審計師指出在獲取賬戶函證方面存在一些困難。

最新試題

以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目

題型:單項選擇題

某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應(yīng)該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()

題型:單項選擇題

作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務(wù)風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

題型:單項選擇題

根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()

題型:單項選擇題

現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進入審計團隊執(zhí)行一項技術(shù)性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門

題型:單項選擇題

某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

題型:單項選擇題

以下哪項陳述精確描述了混合審查()

題型:單項選擇題

在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()

題型:單項選擇題

在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

題型:單項選擇題

由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題