A.內(nèi)部審計職能由企業(yè)內(nèi)部完成,不得聘任外部服務(wù)提供商執(zhí)行
B.內(nèi)審部門主管由審計委員會任命
C.管理層應(yīng)對內(nèi)部審計師所作的任何報告和建議采取相應(yīng)行動或說明未采取行動的原因
D.外聘審計師應(yīng)被允許不受限制地使用企業(yè)的賬簿記錄或進入控制系統(tǒng)
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A.絕大多數(shù)成員必須是獨立董事
B.負責(zé)整個風(fēng)險管理過程,包括確保內(nèi)部控制系統(tǒng)是充分且有效的
C.批準年報中有關(guān)內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的陳述
D.審計委員會成員至少擁有相關(guān)的財務(wù)經(jīng)驗
A.不能有效利用財務(wù)報告??赡軐?dǎo)致企業(yè)財務(wù)和經(jīng)營風(fēng)險失控
B.提供虛假財務(wù)報告,誤導(dǎo)財務(wù)報告使用者,造成決策失誤,干擾市場秩序
C.內(nèi)部財務(wù)信息傳遞不通暢、不及時,可能導(dǎo)致決策失誤
D.財務(wù)報告的編制違反會計法律法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計準則制度,導(dǎo)致企業(yè)聲譽受損
A.固定資產(chǎn)使用效能低下,可能導(dǎo)致企業(yè)資產(chǎn)價值貶損
B.存貨積壓或短缺,可能導(dǎo)致流動資金占用過量或固定資產(chǎn)更新改造不夠
C.無形資產(chǎn)缺乏核心技術(shù),可能導(dǎo)致企業(yè)缺乏可持續(xù)發(fā)展能力
D.工程物資質(zhì)次價高,可能導(dǎo)致工程質(zhì)量低劣
A.控制活動
B.監(jiān)控
C.控制環(huán)境
D.信息與溝通
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最新試題
我國《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》將內(nèi)部控制的目標(biāo)歸納為五個方面,以下屬于這五方面的有()。
企業(yè)內(nèi)部控制缺陷中的運行缺陷類別包括下列哪些?()
以下屬于COS0內(nèi)部控制框架提出的內(nèi)控目標(biāo)的是()。
下列關(guān)于內(nèi)部控制審計要求說法中正確的有()。
下列關(guān)于內(nèi)部控制評價的說法中,正確的是()。
下列各項關(guān)于內(nèi)部控制缺陷的說法中,錯誤的有()。
下列各項中,符合《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第7號——采購業(yè)務(wù)》關(guān)于企業(yè)內(nèi)部控制要求與措施的有()。
下列各項關(guān)于企業(yè)合同管理內(nèi)部控制的表述中,正確的是()。
下列各項關(guān)于企業(yè)投資活動內(nèi)部控制措施的表述中,正確的是()。
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》有關(guān)規(guī)定,以下關(guān)于企業(yè)投資活動的說法中錯誤的是()。