A.重大投資項目應當按照規(guī)定的權限和程序實行集體決策或聯(lián)簽制度
B.企業(yè)選擇投資項目應當突出主業(yè),不得從事股票投資或衍生金融產(chǎn)品等高風險投資
C.投資方案發(fā)生重大變更的,應視情況決定是否重新進行可行性研究并履行相應審批程序
D.轉讓投資必須委托具有相應資質的專門機構進行評估,并報授權批準部門批準
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A.審計委員會負責審查企業(yè)的內部控制
B.審計委員會的組成中獨立、非行政董事要占半數(shù)以上
C.審計委員會每年至少與外聘及內部審計師會面一次,討論與審計相關事宜
D.一般情況下審計委員會負責整個風險管理過程
A.未建立授權機制與不相容職務崗位分離制度
B.物資采購申請金額超標,未向上級公司安排大宗物品采購
C.未定期盤存固定資產(chǎn)
D.董事會審計委員會構成中包含了公司財務總監(jiān)
A.合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)
B.合理保證企業(yè)資產(chǎn)安全
C.合理保證企業(yè)財務報告及相關信息真實完整
D.提高經(jīng)營效率和效果
A.治理結構形同虛設
B.缺乏科學決策、良性運行機制和執(zhí)行力
C.權責分配不合理
D.內部機構設計不科學
A.企業(yè)對誠信和道德價值觀做出承諾
B.企業(yè)根據(jù)其目標,使員工各自擔負起內部控制的相關責任
C.董事會獨立于管理層,對內部控制的制定及其績效實施監(jiān)控
D.企業(yè)為用以支持目標實現(xiàn)的技術選擇并制定一般控制政策
最新試題
下列各項中,符合《企業(yè)內部控制應用指引第15號一全面預算》規(guī)定的是()。
下列各項說法中錯誤的有()。
下列企業(yè)采購活動中,符合內部控制基本規(guī)范的有()。
下列關于獨立董事的說法正確的是()。
下列關于審計委員會在內部控制中的作用說法中,表述正確的有()。
下列各項關于內部控制缺陷的說法中,錯誤的有()。
以下關于內部控制評價報告表述錯誤的有()。
下列屬于銷售業(yè)務需要關注的風險的是()。
根據(jù)《企業(yè)內部控制應用指引》有關規(guī)定,以下關于企業(yè)投資活動的說法中錯誤的是()。
美捷商務連鎖酒店近期頻頻開展對地方酒店的并購活動。根據(jù)《企業(yè)內部控制應用指引第2號一發(fā)展戰(zhàn)略》,下列選項中,與美捷商務連鎖酒店發(fā)展戰(zhàn)略有關的風險有()。