A.保險集團(控股)公司
B.保險公司
C.保險資產(chǎn)管理公司
D.再保險公司及其分支機構(gòu)
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A.3
B.7
C.10
D.15
A.1
B.2
C.3
D.4
A.業(yè)務性質(zhì)
B.復雜程度
C.風險狀況
D.管理水平
A.5;3
B.5;4
C.5;5
D.5;6
A.15
B.25
C.35
D.45
A.指導編制保險機構(gòu)年度內(nèi)部審計計劃、內(nèi)部審計預算和人力資源計劃
B.組織實施內(nèi)部審計項目,確保內(nèi)部審計質(zhì)量
C.向?qū)徲嬑瘑T會報告,與管理層溝通,報告內(nèi)部審計工作進展情況
D.及時向?qū)徲嬑瘑T會或管理層報告內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的重大問題和重大風險隱患
最新試題
保險機構(gòu)應配備足夠數(shù)量的內(nèi)部審計人員,其中持有注冊內(nèi)部審計師、注冊會計師等證書或具有與會計、審計、信息技術(shù)、投資等內(nèi)審工作相關(guān)的中級以上專業(yè)技術(shù)資格的人員應不低于專職內(nèi)部審計人員的()%。
內(nèi)部審計機構(gòu)對省級分公司及其分支機構(gòu)的審計報告,由省級分公司在報告完成后()個工作日內(nèi)報送當?shù)乇1O(jiān)局。
鼓勵內(nèi)部審計人員在不承擔管理職責的前提下,充分發(fā)揮獨立、客觀、專業(yè)的優(yōu)勢,通過提供()等咨詢活動,改善保險機構(gòu)的業(yè)務活動、內(nèi)部控制和風險管理。
內(nèi)部審計部門應建立健全內(nèi)部審計檔案管理制度,整理、立卷、定期交檔案管理部門或者檔案工作人員集中妥善保管內(nèi)部審計檔案資料,自審計報告之日起計算,不得少于()年。
沒有設立董事會的,由保險機構(gòu)()或負責人履行有關(guān)職責。
規(guī)模較小或?qū)嵭校ǎ┕芾淼谋kU公司省級及以下分支機構(gòu),在滿足內(nèi)部審計工作需要的前提下,可不再設置單獨的審計部門或崗位。
內(nèi)部審計部門應在實施必要的審計程序后,及時出具()。
審計責任人應在任職前取得中國保監(jiān)會核準的任職資格,符合以下哪些條件?()
審計報告應當符合以下哪些要求?()
每年()前向中國保監(jiān)會提交上一年度的內(nèi)部審計工作報告,報告中應包括公司年度審計工作計劃和內(nèi)部審計工作總結(jié)。