單項選擇題某內部審計師被授命對跨國分支機構進行審計,在對資金管理部門進行審計時,發(fā)現(xiàn)公司參與資金兌換的人員嚴禁參與銀行對賬,關于該規(guī)定理解不正確的是()

A.恰當?shù)膬炔靠刂埔?,進行電匯的個人不參加銀行對賬是正確的
B.恰當?shù)膬炔靠刂埔?,這是一種通過職責分離避免舞弊的行為
C.不恰當?shù)膬炔靠刂埔螅瑓⑴c資金兌換與銀行對賬屬于相容職務
D.公司可以通過獨立進行銀行對賬避免資金兌換人員私自調整匯率


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1.單項選擇題舞弊行為可以根據(jù)收益對象的不同進行分類,以下哪種舞弊行為中不屬于為組織謀取利益的舞弊行為的是()

A.出售或分配子虛烏有的或錯報的資產(chǎn)
B.進行不當?shù)母犊钚袨?br/>C.故意錯報或評估業(yè)務交易的價值
D.收受賄賂或回扣

3.單項選擇題某內部審計師在審計過程中開展了時間序列分析程序,那么該內部審計師可能是正在()

A.根據(jù)員工的工作時間判斷其工資水平的合理性
B.根據(jù)去年每月的銷售費用預測今年每月的消費支出
C.對公司過去三年的銷售額進行趨勢分析
D.對工作時間超過10年的員工的工資10年的變化進行分析

4.單項選擇題某內部審計師在審計過程中,計算了加急訂單占全部訂單的比例以及退貨占全部訂單的比例,則該內部審計師正在實施哪種內部控制活動()

A.評價業(yè)績指標的完成情況
B.存貨管理的有效性檢查
C.舞弊風險的檢查
D.存貨的質量控制監(jiān)督

最新試題

內部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()

題型:單項選擇題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應商和客戶開展道德調查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

題型:單項選擇題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內部和外部交流得到控制

題型:單項選擇題

在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內容的決定要求審計師做出的判斷最多()

題型:單項選擇題

某組織內部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內部審計師參與某領域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領域被雇傭,但不披露這一行動

題型:單項選擇題

由于內部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務提供商的服務以作為對內部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

題型:單項選擇題

某內部審計師在對組織的內部控制進行初步調查分析時估計內部控制可能存在漏洞,那么該內部審計師接下來應該()

題型:單項選擇題

某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內部審計部門將()

題型:單項選擇題

因為某種原因,內部審計師A接替了內部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內部審計師A應該采取的措施是()

題型:單項選擇題

由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題