單項選擇題內部審計師李某被任命對一家零售企業(yè)的產品質量合規(guī)性進行審計,但是該審計師的妻子是零售企業(yè)的銷售部經理。在此種情況下,內部審計師應該:()

A.避免與他妻子的接觸,獨立的進行審計
B.將這一利益沖突告知首席審計執(zhí)行官
C.正常進行審計并在審計工作報告中予以說明
D.讓被審計部門將其妻子暫時調離該工作區(qū)


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題因為內部審計師的主觀判斷的影響,各種審計活動的客觀性也是不同的,下面哪種審計的客觀性最強:()

A.財務控制審計
B.績效審計
C.政策的合規(guī)性審計
D.經營性審計

2.單項選擇題在某種風險的存在時,內部審計師需要根據實際情況擴大審計范圍,那么下列事項中會擴大審計范圍的是:()

A.公司在2月份的銷售額增加了一倍,對應的銷售費用也增加
B.某設備發(fā)生了大量的銷售退回,銷售額出現(xiàn)增加狀態(tài)
C.銷售費用伴隨著冷淡期的到來而減少
D.銷售產品的數量增加,銷售退回數量減少

3.單項選擇題內部審計師對某部門進行經營審計時,發(fā)現(xiàn)該部門的經營標準模糊不清,沒有恰當的得到解釋,那么該內部審計師可以:()

A.不以該經營標準為基礎,利用同類行業(yè)的經營標準進行評估
B.與該部門的管理層進行溝通,就衡量經營業(yè)績的標準達成一致意見
C.以自己的工作經驗判斷對經營標準的正確理解
D.對經營狀況進行分析,收集數據確立共同的標準

5.單項選擇題質量審查小組在對某內部審計部門的獨立性進行審查時,會考慮許多因素,則下面哪項是審查小組可以不予以重點關注的因素:()

A.內部審計師不偏不倚的審計判斷
B.內部審計師是否參加了本年的持續(xù)教育
C.剛進入內部審計部門的內部審計師是來自于哪個部門的
D.給內部審計師分配任務時所依照的標準

最新試題

作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

題型:單項選擇題

由于內部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務提供商的服務以作為對內部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

題型:單項選擇題

內部審計章程應該做到以下哪些方面()

題型:單項選擇題

某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內部審計師最恰當的做法是()

題型:單項選擇題

在審計財務合約時,內部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應()

題型:單項選擇題

因為某種原因,內部審計師A接替了內部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內部審計師A應該采取的措施是()

題型:單項選擇題

某組織內部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內部審計師參與某領域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領域被雇傭,但不披露這一行動

題型:單項選擇題

審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

題型:單項選擇題

在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內()

題型:單項選擇題

評估風險因素相對重要性的最好的方法是()

題型:單項選擇題