單項選擇題采取一定控制措施后,仍然存在一些風險,這種風險叫做()。

A.剩余風險
B.可接受風險
C.風險偏好
D.風險容忍度


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題內部審計機構可以協(xié)助()。

A.管理層設計綜合的評價方法
B.管理層推行貫穿整個組織的風險模型
C.管理層編制關于內部控制有效性的報告
D.董事會開展治理實務自我評估
E.其他部門進行風險管理

2.多項選擇題內部審計需要對以下哪些風險進行評估()。

A.資產安全風險
B.違法違規(guī)風險
C.提供信息不可靠的風險
D.舞弊風險
E.效率效果達不到的可能性
F.組織戰(zhàn)略實現(xiàn)不了的風險
G.員工的疾病風險
H.員工的離職風險

3.單項選擇題內部審計機構負責人的任免、計劃、預算、機構、編制等由()討論決定。

A.股東代表大會
B.職工代表大會
C.管理層
D.審計委員會

4.單項選擇題聘任、監(jiān)督并向會計師事務所支付報酬是()的職責。

A.股東代表大會
B.董事會
C.管理層
D.審計委員會

5.多項選擇題董事會在風險和控制方面的職責包括()。

A.實施風險識別、評估和控制程序
B.設計和建立風險識別、評估和控制程序
C.接受風險識別、評估和控制報告
D.監(jiān)控風險和組織管理系統(tǒng)

最新試題

在審計業(yè)務之前,以下哪項不是發(fā)放內部控制調查問卷的優(yōu)點()

題型:單項選擇題

以下哪項可用于樣本計劃階段的標準差估計?()

題型:單項選擇題

某審計師正考慮設計一個調查問卷,以便研究雇員對控制程序的態(tài)度。以下哪項在設計調查問卷時最不重要()

題型:單項選擇題

依據(jù)專業(yè)實務框架(PPF),以下哪項是業(yè)務的最后溝通(審計報告)中所最小程度要求的部分?() Ⅰ.背景信息;Ⅱ.業(yè)務約定目標;Ⅲ.業(yè)務約定范圍;Ⅳ.業(yè)務約定結果;Ⅴ. 總結。

題型:單項選擇題

通過與資料錄入人員面談,內部審計師識別出該系統(tǒng)中存在重大缺陷。審計師應采取以下哪項措施:()

題型:單項選擇題

依據(jù)專業(yè)實務框架(PPF),以下哪項正確的列出了舞弊報告應當包含的信息?()

題型:單項選擇題

以下的X條型圖是某健康保險公司的計算機應用程序輸出的例子,用于監(jiān)控醫(yī)生的各種外科手術程序的賬單數(shù)額()表中的這個資料圖表示:

題型:單項選擇題

內部審計師通常以流程圖來表示控制系統(tǒng),并參照流程圖來描述某些活動。這個恰當?shù)某绦蚴菫榱耍ǎ?/p>

題型:單項選擇題

審計師正對雇員所關注的組織的健康保健計劃實施感覺和信任度方面的調研。選擇一組樣本的最佳方法是()

題型:單項選擇題

某公司現(xiàn)在的裝配生產線每10分鐘完成一件產品,如果公司增加的第2條裝配線每6分鐘完成一件產品,則生產80件產品需要多長時間?()

題型:單項選擇題