A.重新計算法由于只在有限的范圍內(nèi)有用,因此其有效性有限
B.書面證據(jù)的有效性與產(chǎn)生該類證據(jù)的內(nèi)部控制系統(tǒng)的有效性無關(guān)
C.內(nèi)部產(chǎn)生的書面證據(jù)不如外部產(chǎn)生的證據(jù)有效
D.函證的有效性應函證方的獨立性而異
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A.存貨年末余額
B.存貨年度采購金額
C.年末總資產(chǎn)
D.年度運營成本
A.不恰當?shù)墓藉噙x程序
B.驗收部門報告的采購數(shù)量直接抄自采購訂單
C.未對驗收貨物的質(zhì)量按規(guī)定標準檢驗
D.接受不適當?shù)牟少徥跈?quán)
A.設計備選解決方案
B.識別可接受的風險水平
C.確認現(xiàn)實與預期差異
D.進一步證實假設
A.記錄良好,能夠與工作底稿相互驗證
B.依據(jù)可靠的參考資料編制
C.業(yè)務觀察結(jié)果是相關(guān)的,且包含審計發(fā)現(xiàn)的所有因素
D.足以使某位審慎的人員確信得出與審計師相同的結(jié)論
A.臨時員工審查采購訂單
B.公司政策不要求此項核對
C.供應方為經(jīng)常交易客戶
D.采購部門經(jīng)理簽發(fā)采購訂單
最新試題
以下的X條型圖是某健康保險公司的計算機應用程序輸出的例子,用于監(jiān)控醫(yī)生的各種外科手術(shù)程序的賬單數(shù)額()表中的這個資料圖表示:
如果內(nèi)部審計師正在與3個人面談,其中某個人涉嫌舞弊。以下哪項是最無效的方法()
撰寫書面正式審計報告的主要原因是()
審計師在完成業(yè)務方案的部分工作后,存在的一個問題很明顯需要對組織的分布程序進行修正。委托方同意并起草了修正程序以便立即實施。內(nèi)部審計師應該()
為了對屬性抽樣的結(jié)論進行評價,必須首先明確()
在使用抽樣技術(shù)時,何時可以取得充分的審計證據(jù)?()
審計師正對雇員所關(guān)注的組織的健康保健計劃實施感覺和信任度方面的調(diào)研。選擇一組樣本的最佳方法是()
以下哪種情況最有可能向委托人(業(yè)務約定客戶)提交中期書面報告()
以下的點狀圖說明了什么()
依據(jù)專業(yè)實務框架(PPF),以下哪項正確的列出了舞弊報告應當包含的信息?()