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國際注冊內部審計師考試(CIA)
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章節(jié)練習
國際注冊內部審計師考試(CIA)內部審計基礎知識章節(jié)練習(2020.01.11)
來源:考試資料網
1
內部審計專業(yè)界使用的“標準”,不包括以下哪項內容?()
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2
內部審計章程是由董事會批準并概括了內部審計部門的宗旨、權力和職責的書面章程,那么確立內部審計章程的最主要的目的是:()
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3
在對銀行審計的過程中,內部審計師發(fā)現貸款官員批準向某企業(yè)集團所屬的各獨立機構發(fā)放貸款,這違反了常規(guī)政策。該貸款官員表示這只是工作上的疏忽并保證不再發(fā)生類似情況。但內部審計師相信這一行為可能是有意的,因為貸款官員與控制該企業(yè)集團的一個主要負責人有密切關系。內部審計師應該:()
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4
內部審計師在參與公司活動時可以扮演各種角色,下列那個角色會損害內部審計師的獨立性:()
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5
在對計算機風險評估過程中,下列哪項不能作為可審計的活動來考慮?()
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6
在記錄控制情況的審計底稿中,項目組成員應著重識別:()
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7
在一些公司中,內部審計部門被要求參與對外公布但是在內部使用的季度財務報表的審計。則這種要求的原因不可能是:()
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8
某食品生產工廠新引進了自動化廠房環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),但是由于內部審計師對該領域不是很熟悉,所以由這方面的專家開展專門的內部審計業(yè)務,則首席審計執(zhí)行官認為專家們下列哪些工作是值得依賴的:()
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9
下列選項中,違反了IIA《職業(yè)道德規(guī)范》的行為是:()
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10
某個內部審計活動已經安排了一項與建筑合同有關的審計業(yè)務,其中的一項任務是將外購材料與設計師的圖紙進行比對。目前從事內部審計活動的員工均不具備足夠的專業(yè)技能以完成此程序。首席審計執(zhí)行官應當:()
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