單項選擇題使風險管理在整個組織中得到應用的重要原因是:()

A.有助于實現股東價值最大化
B.將風險的損失最小化
C.將成本最小化
D.消除造成損失的風險


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1.單項選擇題由市場驅動,為實現目標成本*企業(yè)必須持續(xù)關注并改進流程設計和產品設計的成本控制方法是:()

A.作業(yè)成本法.
B.本量利分析
C.目標成本法
D.線性規(guī)劃法

2.單項選擇題為公司利益的舞弊者和為自己的利益的舞弊者的相比,為公司利益而篡改財務報表的舞弊者不可能:()

A.所處的管理環(huán)境比較專制強勢
B.所處的環(huán)境舞弊行為被默認為合理化
C.把公司的利益放在第一位
D.生活水平超出正常的收入水平

3.單項選擇題某工廠因為生產需要,存在大量的低值易耗的包裝物,為了方便工作,這些包裝物被放置在工人們可以接觸到的角落里,但是近來由于購買這些低值易耗品的支出不斷增加,內部審計師提出了一個建議來改善對它們的控制,則最佳的建議是:()

A.將這些包裝物放入有人管理的倉庫,每日按照生產數量領取一定量的包裝物
B.內部審計師通過實地觀察,發(fā)現不合理取得包裝物的工人
C.讓一人負責包裝物的領用和審批
D.因為是低值易耗品,所以不必關注其帶來的支出的增加

4.單項選擇題下列內部控制類型中,屬于指導性控制的是:()

A.核對銀行對賬單
B.對于檢查中的錯誤出具例外報告
C.采用招標方式選擇供應商
D.要求內部審計部門的所有員工都具有注冊內部審計師的職責

5.單項選擇題下列控制類型中,不屬于輸出控制的是:()

A.對計算機處理記錄進行審查
B.將輸入數據與主文件上的信息進行匹配
C.定期對照輸出報告
D.通過正式的程序和文件指明輸出合法接收者

最新試題

內部審計章程應該做到以下哪些方面()

題型:單項選擇題

某金融機構的內部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現,其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

題型:單項選擇題

某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務審計時,發(fā)現公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內部審計師最恰當的做法是()

題型:單項選擇題

作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現哪項行動有用()

題型:單項選擇題

在審計財務合約時,內部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應()

題型:單項選擇題

為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統,內部審計師在審查該系統的有效性時,應該重點關注的是()

題型:單項選擇題

以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當地IIA培訓活動上講課Ⅱ.參加內部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內部審計研究項目

題型:單項選擇題

根據《薩班斯-奧克斯利法案》,負責實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()

題型:單項選擇題

某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內部審計部門將()

題型:單項選擇題

審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()

題型:單項選擇題